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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002453
Monto de la Factura
₲ 32.671.130
Nro. de Orden de Pago
20143430
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.584.599
IVA
₲ 2.970.103

Retención DNCP
₲ 116.428
Retención IVA
₲ 891.031
Retención Renta
₲ 594.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.485.051
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
4763/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55948
Monto Contrato
₲ 3.814.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.551.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.893.293.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande