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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 8.628.380
Nro. de Orden de Pago
20138797
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.813.234
IVA
₲ 784.398

Retención DNCP
₲ 30.748
Retención IVA
₲ 235.319
Retención Renta
₲ 156.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 392.199
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
4738/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55957
Monto Contrato
₲ 1.772.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.651.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.418.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande