Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 11.283.981
Nro. de Orden de Pago
201310542
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.217.953
IVA
₲ 1.025.817

Retención DNCP
₲ 40.212
Retención IVA
₲ 307.745
Retención Renta
₲ 205.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 512.908
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4819
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56972
Monto Contrato
₲ 360.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.316.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.461.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande