Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 23.820.489
Nro. de Orden de Pago
20147603
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.570.101
IVA
₲ 2.165.499

Retención DNCP
₲ 84.888
Retención IVA
₲ 649.650
Retención Renta
₲ 433.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.082.750
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4819
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56972
Monto Contrato
₲ 360.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.316.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.461.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande