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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 10.050.532
Nro. de Orden de Pago
20143570
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.101.031
IVA
₲ 913.685

Retención DNCP
₲ 35.816
Retención IVA
₲ 274.106
Retención Renta
₲ 182.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 456.842
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4751/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55911
Monto Contrato
₲ 3.405.141.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.015.887.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.825.443.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande