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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001148
Monto de la Factura
₲ 75.496.605
Nro. de Orden de Pago
20135882
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.795.899
IVA
₲ 6.863.328

Retención DNCP
₲ 269.042
Retención IVA
₲ 2.058.998
Retención Renta
₲ 1.372.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4880
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60558
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.434.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.267.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande