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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004262
Monto de la Factura
₲ 4.799.999
Nro. de Orden de Pago
20135890
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.712
IVA
₲ 436.364

Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.800.000

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4906
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60793
Monto Contrato
₲ 1.120.098.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.799.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.764.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande