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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 27.005.375
Nro. de Orden de Pago
201310531
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.454.104
IVA
₲ 2.455.034

Retención DNCP
₲ 96.237
Retención IVA
₲ 736.510
Retención Renta
₲ 491.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.227.517
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
4698
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-59134
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.855.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.160.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande