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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025448
Monto de la Factura
₲ 7.806.351
Nro. de Orden de Pago
201312463
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.068.864
IVA
₲ 709.668
Retención DNCP
₲ 27.819
Retención IVA
₲ 212.900
Retención Renta
₲ 141.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 354.834
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4779
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55991
Monto Contrato
₲ 800.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.407.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.913.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
