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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017660
Monto de la Factura
₲ 5.010.052
Nro. de Orden de Pago
20141614
Fecha de Orden de Pago
03-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.738
IVA
₲ 455.459
Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
₲ 136.638
Retención Renta
₲ 91.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 227.730
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4779
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55991
Monto Contrato
₲ 800.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.407.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.913.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
