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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-015605
Monto de la Factura
₲ 33.505.220
Nro. de Orden de Pago
20142412
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.339.890
IVA
₲ 3.045.929

Retención DNCP
₲ 119.400
Retención IVA
₲ 913.779
Retención Renta
₲ 609.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.522.965
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4779
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55991
Monto Contrato
₲ 800.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.407.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.913.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande