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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 12.030.000
Nro. de Orden de Pago
15069
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.066.274
IVA
₲ 293.120

Retención DNCP
₲ 11.490
Retención IVA
₲ 87.936
Retención Renta
₲ 58.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19887
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.887.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.555.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICO, ELECTRICO, AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, SAN LORENZO Y CAACUPE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia