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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 1.779.000.000
Nro. de Orden de Pago
5353
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.796.654
IVA
₲ 161.727.273
Retención DNCP
₲ 6.339.709
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
78-2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-101327
Monto Contrato
₲ 7.836.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.586.854.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.461.893.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel