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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000112
Nro. de Timbrado
15982411
Monto de la Factura
₲ 1.017.233.391
Nro. de Orden de Pago
5516
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.005.203
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.699.031
Retención IVA
₲ 27.742.729
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.861.670
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-224506
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.795.353.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.509.038.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419069
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central