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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000166
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 261.018.658
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1114
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 248.223.997
        
                                    IVA
                            
            ₲ 23.728.969
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 930.176
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.118.691
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.745.794
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            137
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25005-12-65570
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.983.009.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.911.802.297
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.681.668.312
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245325
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PARA LA CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        