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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000097
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 564.425.829
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            915
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-06-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-06-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-06-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 536.758.701
        
                                    IVA
                            
            ₲ 51.311.439
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.011.408
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.393.432
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.262.288
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            137
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25005-12-65570
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.983.009.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.911.802.297
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.681.668.312
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245325
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PARA LA CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        