- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000804
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14991393
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 97.681.620
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2749
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 92.384.168
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 330.697
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
        
                                    RUC
                            
            435139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22013-21-203349
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 952.044.707
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 903.636.695
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 900.413.591
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399539
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CIUDADES DE CAPITAN BADO Y KARAPAI DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        