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Datos del Pago

Nro. de Factura
5027
Nro. de Timbrado
13252233
Monto de la Factura
₲ 53.900.000
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ACEROS PHOENIX S.A.
RUC
80071602-7
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-185410
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMION VOLQUETE Y MINIBUS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera