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Datos del Pago

Nro. de Factura
1850
Nro. de Timbrado
13590270
Monto de la Factura
₲ 591.494.591
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.541.699
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 878.162
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.074.730
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184708
Monto Contrato
₲ 723.369.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.874.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.028.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera