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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000153
Monto de la Factura
₲ 249.544.792
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.835.320
IVA
₲ 22.685.890

Retención DNCP
₲ 889.287
Retención IVA
₲ 6.805.767
Retención Renta
₲ 4.537.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.477.240
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-83576
Monto Contrato
₲ 938.599.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.599.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.030.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265290
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas