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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-00100001117
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 81.300.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.314.821
IVA
₲ 7.390.909

Retención DNCP
₲ 289.724
Retención IVA
₲ 2.217.273
Retención Renta
₲ 1.478.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131672
Monto Contrato
₲ 369.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.121.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.782.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana