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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009164
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 148.999.800
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.696.101
IVA
₲ 13.545.436

Retención DNCP
₲ 530.981
Retención IVA
₲ 4.063.631
Retención Renta
₲ 2.709.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131673
Monto Contrato
₲ 1.355.898.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.637.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.885.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana