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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000323
Nro. de Timbrado
12427565
Monto de la Factura
₲ 23.281.245
Nro. de Orden de Pago
19087
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.140.041
IVA
₲ 2.116.477
Retención DNCP
₲ 82.966
Retención IVA
₲ 634.943
Retención Renta
₲ 423.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131861
Monto Contrato
₲ 885.058.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.082.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.960.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia