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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002840
Nro. de Timbrado
12426689
Monto de la Factura
₲ 6.418.048
Nro. de Orden de Pago
17484
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.198
IVA
₲ 482.200

Retención DNCP
₲ 18.902
Retención IVA
₲ 144.660
Retención Renta
₲ 96.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131435
Monto Contrato
₲ 758.446.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.864.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.752.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia