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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002821
Nro. de Timbrado
14171449
Monto de la Factura
₲ 18.313.014
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
28-02-2021
Fecha Emisión Cheque
28-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.330.770
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 66.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-181642
Monto Contrato
₲ 1.296.924.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.078.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.362.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones