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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002804
Nro. de Timbrado
14171449
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.781.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-181642
Monto Contrato
₲ 1.296.924.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.078.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.362.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones