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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Nro. de Timbrado
14171449
Monto de la Factura
₲ 148.662.814
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
28-02-2021
Fecha Emisión Cheque
28-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.689.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 540.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-181642
Monto Contrato
₲ 1.296.924.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.078.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.362.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones