- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001503
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14080552
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.318.117
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            637
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-05-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.672.872
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 179.339
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            399075-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            34
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22008-19-181687
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.220.515.413
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.029.693.100
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.025.605.387
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369724
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        