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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000008
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13465804
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 504.979.527
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1569
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 477.894.262
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.836.289
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOAPY SA 
        
                                    RUC
                            
            80027137-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22008-19-176788
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.942.372.347
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.845.253.730
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.838.190.558
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367318
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        