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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001417
Nro. de Timbrado
13595952
Monto de la Factura
₲ 360.421.245
Nro. de Orden de Pago
1375
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.110.622
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.310.623
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-169319
Monto Contrato
₲ 1.802.105.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.802.105.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.795.551.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2019 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones