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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0001200
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 2.677.695
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.195
IVA
₲ 142.899

Retención DNCP
₲ 9.835
Retención IVA
₲ 42.869
Retención Renta
₲ 76.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.294
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.850.861.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.617.393.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia