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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0004318
Nro. de Timbrado
16162509
Monto de la Factura
₲ 2.886.100
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.735.748
IVA
₲ 137.433

Retención DNCP
₲ 10.665
Retención IVA
₲ 41.230
Retención Renta
₲ 82.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.331
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.001.723.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.758.884.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia