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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014383
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. de Orden de Pago
16479
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.691
IVA
₲ 132.727

Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-85272
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.820.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia