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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003045
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
6513
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.576.386
IVA
₲ 915.455

Retención DNCP
₲ 35.886
Retención IVA
₲ 274.637
Retención Renta
₲ 183.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-85272
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.820.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia