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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. de Orden de Pago
2699
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.530
IVA
₲ 12.000

Retención DNCP
₲ 470
Retención IVA
₲ 3.600
Retención Renta
₲ 2.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-98648
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.995.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.971.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274353
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia