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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0036369
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 95.880.000
Nro. de Orden de Pago
5386
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.326.048
IVA
₲ 4.565.714

Retención DNCP
₲ 357.952
Retención IVA
₲ 1.369.714
Retención Renta
₲ 1.826.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
250/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112989
Monto Contrato
₲ 959.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.547.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips