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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044795
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 61.018.100
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.756.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.801
Retención IVA
₲ 871.687
Retención Renta
₲ 1.162.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
250/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112989
Monto Contrato
₲ 959.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.547.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
