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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
11267917
Monto de la Factura
₲ 21.797.937
Nro. de Orden de Pago
6985
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.989.960
IVA
₲ 1.037.997

Retención DNCP
₲ 81.379
Retención IVA
₲ 311.399
Retención Renta
₲ 415.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
229/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112982
Monto Contrato
₲ 464.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.996.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips