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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000150
Nro. de Timbrado
11116386
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. de Orden de Pago
3559
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.122.126
IVA
₲ 1.122.727

Retención DNCP
₲ 44.011
Retención IVA
₲ 336.818
Retención Renta
₲ 224.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 622.500

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
1321-2015-089
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106141
Monto Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.916.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips