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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003117
Nro. de Timbrado
11930142
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
6886
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.550.015
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 150.000

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
1321-2015-089
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106141
Monto Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.916.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips