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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000676
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 1.532.748.000
Nro. de Orden de Pago
8699
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.385.261
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.722.259
Retención IVA
₲ 4.445.280
Retención Renta
₲ 29.195.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
207/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113007
Monto Contrato
₲ 8.851.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.851.825.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.578.287.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips