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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078176
Nro. de Timbrado
11230912
Monto de la Factura
₲ 219.120.000
Nro. de Orden de Pago
8370
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.379.136
IVA
₲ 19.920.000

Retención DNCP
₲ 780.864
Retención IVA
₲ 5.976.000
Retención Renta
₲ 3.984.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
297/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113320
Monto Contrato
₲ 3.647.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.647.199.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.468.420.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips