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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000154
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. de Orden de Pago
10173
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.247.098
IVA
₲ 2.509.091

Retención DNCP
₲ 98.356
Retención IVA
₲ 752.728
Retención Renta
₲ 501.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2015-088
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106144
Monto Contrato
₲ 230.099.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.424.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.678.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips