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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000655
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 14.024.820
Nro. de Orden de Pago
9604
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.337.349
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 49.979
Retención IVA
₲ 382.495
Retención Renta
₲ 254.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2015-088
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106144
Monto Contrato
₲ 230.099.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.424.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.678.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips