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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007579
Nro. de Timbrado
11487570
Monto de la Factura
₲ 23.493.800
Nro. de Orden de Pago
4737
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.342.176
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 83.723
Retención IVA
₲ 640.741
Retención Renta
₲ 427.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2015-016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106071
Monto Contrato
₲ 3.706.628.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.220.705.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.704.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275407
Nombre de la Licitación
LPN 108-14 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA CLINICAS Y UNIDADES SANITARIAS DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips