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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001108
Nro. de Timbrado
10997882
Monto de la Factura
₲ 144.290
Nro. de Orden de Pago
2654
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.502
IVA
₲ 13.117

Retención DNCP
₲ 514
Retención IVA
₲ 3.935
Retención Renta
₲ 2.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 57.716

Datos del Contrato

Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
1321-2015-090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106148
Monto Contrato
₲ 260.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.740.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.927.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips