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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001174
Nro. de Timbrado
10997882
Monto de la Factura
₲ 20.050.000
Nro. de Orden de Pago
2428
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.455.686
IVA
₲ 1.822.727

Retención DNCP
₲ 71.451
Retención IVA
₲ 546.818
Retención Renta
₲ 364.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.611.500

Datos del Contrato

Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
1321-2015-090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106148
Monto Contrato
₲ 260.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.740.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.927.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips