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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013074
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
4394
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.219.200
IVA
₲ 4.857.143

Retención DNCP
₲ 380.800
Retención IVA
₲ 1.457.143
Retención Renta
₲ 1.942.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
256/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112909
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.924.943.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips