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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000078
Nro. de Timbrado
11954545
Monto de la Factura
₲ 12.840.000
Nro. de Orden de Pago
9952
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.210.606
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 45.757
Retención IVA
₲ 350.182
Retención Renta
₲ 233.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Madrigal
RUC
80091127-0
Número de Contrato
285/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113223
Monto Contrato
₲ 12.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.210.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips