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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000561
Nro. de Timbrado
11354277
Monto de la Factura
₲ 68.024.400
Nro. de Orden de Pago
3084
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.689.968
IVA
₲ 6.184.036

Retención DNCP
₲ 242.414
Retención IVA
₲ 1.855.211
Retención Renta
₲ 1.236.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
520/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106746
Monto Contrato
₲ 7.441.074.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.737.828.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.407.675.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274786
Nombre de la Licitación
LPN 101-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DE GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips